Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 01:27.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1088620677
Číslo faktúry: FD /0354/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Telefónica O2 Slovakia, s
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt.telefón 08.11. - 07.12.2014
Fakturovaná suma s DPH: 69,44
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 17.12.2014
Dátum vystavenia: 17.12.2014
Dátum splatnosti: 31.12.2014
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0354_14
Zverejnené: 18.12.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov