Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 01:53.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0257054421
Číslo faktúry: FD /0167/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: FCC, s.r.o
Adresa: Priemyselná 5,91701 Trnava
IČO: 31449697
Predmet: vyúčt. 06/2019 - TKO
Fakturovaná suma s DPH: 2857,37
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.07.2019
Dátum vystavenia: 30.06.2019
Dátum splatnosti: 21.07.2019
Dátum úhrady: 15.07.2019
Súbor: FD_0167_19
Zverejnené: 07.08.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov