Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 20:23.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 80721391/6/7
Číslo faktúry: FD /0169/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 08.06. - 07.07.2019
Fakturovaná suma s DPH: 29,28
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 18.07.2019
Dátum vystavenia: 15.07.2019
Dátum splatnosti: 29.07.2019
Dátum úhrady: 19.07.2019
Súbor: FD_0169_19
Zverejnené: 07.08.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov