Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 20:46.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8236442263
Číslo faktúry: FD /0156/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 06/2019
Fakturovaná suma s DPH: 173,53
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.07.2019
Dátum vystavenia: 01.07.2019
Dátum splatnosti: 18.07.2019
Dátum úhrady: 18.07.2019
Súbor: FD_0156_19
Zverejnené: 07.08.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov