Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 02:33.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1051918850
Číslo faktúry: FD /0164/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: vyúčt. 06/2019
Fakturovaná suma s DPH: 1030,45
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.07.2019
Dátum vystavenia: 30.06.2019
Dátum splatnosti: 30.07.2019
Dátum úhrady: 11.07.2019
Súbor: FD_0164_19
Zverejnené: 07.08.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov