Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 22:54.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1768585639
Číslo faktúry: FD /0344/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 11/2014
Fakturovaná suma s DPH: 137,47
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.12.2014
Dátum vystavenia: 03.12.2014
Dátum splatnosti: 17.12.2014
Dátum úhrady: 17.12.2014
Súbor: FD_0344_14
Zverejnené: 18.12.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov