Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 01:42.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1011944662
Číslo faktúry: FD /0172/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: záloha 08/2019
Fakturovaná suma s DPH: 597,65
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.08.2019
Dátum vystavenia: 29.07.2019
Dátum splatnosti: 15.08.2019
Dátum úhrady: 07.08.2019
Súbor: FD_0172_19
Zverejnené: 08.08.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov