Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 23:52.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8238572240
Číslo faktúry: FD /0179/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 07/2019
Fakturovaná suma s DPH: 176,17
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.08.2019
Dátum vystavenia: 01.08.2019
Dátum splatnosti: 19.08.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0179_19
Zverejnené: 19.08.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov