Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 01:07.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 80721391/7/8
Číslo faktúry: FD /0188/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 08.07. - 07.08.2019
Fakturovaná suma s DPH: 24,60
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 19.08.2019
Dátum vystavenia: 14.08.2019
Dátum splatnosti: 27.08.2019
Dátum úhrady: 19.08.2019
Súbor: FD_0188_19
Zverejnené: 20.08.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov