Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 21:21.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1011949120
Číslo faktúry: FD /0204/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: záloha 09/2019
Fakturovaná suma s DPH: 597,65
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 03.09.2019
Dátum vystavenia: 01.09.2019
Dátum splatnosti: 15.09.2019
Dátum úhrady: 06.09.2019
Súbor: FD_0204_19
Zverejnené: 09.09.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov