Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 19:15.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8120262546
Číslo faktúry: FD /0203/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: SPP, a.s.
Adresa: Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava
IČO: 35815256
Predmet: záloha 09/2019
Fakturovaná suma s DPH: 945,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 03.09.2019
Dátum vystavenia: 01.09.2019
Dátum splatnosti: 01.10.2019
Dátum úhrady: 06.09.2019
Súbor: FD_0203_19
Zverejnené: 09.09.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov