Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 22:10.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0257055203
Číslo faktúry: FD /0214/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: FCC, s.r.o
Adresa: Priemyselná 5,91701 Trnava
IČO: 31449697
Predmet: vyúčt. 08/2019
Fakturovaná suma s DPH: 2391,51
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.09.2019
Dátum vystavenia: 31.08.2019
Dátum splatnosti: 21.09.2019
Dátum úhrady: 13.09.2019
Súbor: FD_0214_19
Zverejnené: 23.09.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov