Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 02:31.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1051927565
Číslo faktúry: FD /0216/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: vyúčt. 08/2019
Fakturovaná suma s DPH: 960,89
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.09.2019
Dátum vystavenia: 31.08.2019
Dátum splatnosti: 30.09.2019
Dátum úhrady: 13.09.2019
Súbor: FD_0216_19
Zverejnené: 23.09.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov