Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 16:36.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8240716355
Číslo faktúry: FD /0210/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 08/2019
Fakturovaná suma s DPH: 173,27
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.09.2019
Dátum vystavenia: 31.08.2019
Dátum splatnosti: 18.09.2019
Dátum úhrady: 18.09.2019
Súbor: FD_0210_19
Zverejnené: 23.09.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov