Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 17:00.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0248/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 8.9. - 7.10.2019
Fakturovaná suma s DPH: 42,55
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 16.10.2019
Dátum vystavenia: 14.10.2019
Dátum splatnosti: 28.10.2019
Dátum úhrady: 18.10.2019
Súbor: FD_0248_19
Zverejnené: 22.10.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov