Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 19:36.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0279/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 08.10. - 07.11.2019
Fakturovaná suma s DPH: 33,09
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 14.11.2019
Dátum vystavenia: 13.11.2019
Dátum splatnosti: 27.11.2019
Dátum úhrady: 18.11.2019
Súbor: FD_0279_19
Zverejnené: 22.11.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov