Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 16:31.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0331/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváhom
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: vyúčt. za 12/2019, VO, KD, hasiči, OŠK
Fakturovaná suma s DPH: 1495,99
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.12.2019
Dátum vystavenia: 31.12.2019
Dátum splatnosti: 14.01.2020
Dátum úhrady: 17.01.2020
Súbor: FD_0331_19
Zverejnené: 13.02.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov