Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 20:56.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0325/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváhom
Dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 08.11. - 07.12.2019
Fakturovaná suma s DPH: 37,62
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.12.2019
Dátum vystavenia: 13.12.2019
Dátum splatnosti: 27.12.2019
Dátum úhrady: 10.01.2020
Súbor: FD_0325_19
Zverejnené: 13.02.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov