Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 17:06.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0322/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváhom
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 12/2019
Fakturovaná suma s DPH: 174,14
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.01.2020
Dátum vystavenia: 31.12.2019
Dátum splatnosti: 20.01.2020
Dátum úhrady: 20.01.2020
Súbor: FD_0322_19
Zverejnené: 13.02.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov