Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 15:46.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 72066533/13
Číslo faktúry: FD /0361/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Adresa: Plynárenská 7A,82109 Bratislava
IČO: 36807702
Predmet: vyúčt. VO pri mäsiarovi 2014
Fakturovaná suma s DPH: 985,51
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.01.2015
Dátum vystavenia: 31.12.2014
Dátum splatnosti: 22.01.2015
Dátum úhrady: 14.01.2015
Súbor: FD_0361_14
Zverejnené: 16.02.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov