Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 01:06.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0102/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváhom
Dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 08.03. - 07.04.2020
Fakturovaná suma s DPH: 53,34
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 27.04.2020
Dátum vystavenia: 14.04.2020
Dátum splatnosti: 28.04.2020
Dátum úhrady: 29.04.2020
Súbor: FD_0102_20
Zverejnené: 06.05.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov