Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 22:10.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0149/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváhom
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: vyúčt. 05/2020 - VO, KD, OŠK, hasiči
Fakturovaná suma s DPH: 944,58
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.06.2020
Dátum vystavenia: 31.05.2020
Dátum splatnosti: 30.06.2020
Dátum úhrady: 11.06.2020
Súbor: FD_0149_20
Zverejnené: 15.06.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov