Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 20:08.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0152/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváhom
Dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 08.05. - 07.06.2020
Fakturovaná suma s DPH: 40,61
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 15.06.2020
Dátum vystavenia: 12.06.2020
Dátum splatnosti: 26.06.2020
Dátum úhrady: 17.06.2020
Súbor: FD_0152_20
Zverejnené: 22.06.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov