Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 20:34.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 72066533/01
Číslo faktúry: FD /0034/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Adresa: Plynárenská 7A,82109 Bratislava
IČO: 36807702
Predmet: záloha 01/2015
Fakturovaná suma s DPH: 900,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 26.01.2015
Dátum vystavenia: 26.01.2015
Dátum splatnosti: 09.02.2015
Dátum úhrady: 29.01.2015
Súbor: FD_0034_15
Zverejnené: 23.02.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov