Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 03:29.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0208/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváhom
Dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 08.07. - 07.08.2020
Fakturovaná suma s DPH: 49,34
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 13.08.2020
Dátum vystavenia: 13.08.2020
Dátum splatnosti: 28.08.2020
Dátum úhrady: 18.08.2020
Súbor: FD_0208_20
Zverejnené: 03.09.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov