Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 00:09.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0230/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváhom
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 08/2020
Fakturovaná suma s DPH: 189,55
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum doručenia: 07.09.2020
Dátum vystavenia: 01.09.2020
Dátum splatnosti: 18.09.2020
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0230_20
Zverejnené: 14.09.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov