Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 01:20.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0234/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváhom
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: vyúčt. 08/2020 VO,KD, OŠK,hasiči
Fakturovaná suma s DPH: 997,01
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 09.09.2020
Dátum vystavenia: 31.08.2020
Dátum splatnosti: 30.09.2020
Dátum úhrady: 10.09.2020
Súbor: FD_0234_20
Zverejnené: 14.09.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov