Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 04:15.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0255/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváhom
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 09/2020
Fakturovaná suma s DPH: 183,30
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 07.10.2020
Dátum vystavenia: 30.09.2020
Dátum splatnosti: 18.10.2020
Dátum úhrady: 19.10.2020
Súbor: FD_0255_20
Zverejnené: 23.10.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov