Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 21:44.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0297/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváhom
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: vyúčt. 10/2020 VO,KD,OŠK,DHZO
Fakturovaná suma s DPH: 1077,36
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 31.10.2020
Dátum vystavenia: 31.10.2020
Dátum splatnosti: 30.11.2020
Dátum úhrady: 10.11.2020
Súbor: FD_0297_20
Zverejnené: 01.12.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov