Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 23:16.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0314/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváhom
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: vyúčt. 11/2020 VO, KD, OŠK, DHZ
Fakturovaná suma s DPH: 1188,60
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 08.12.2020
Dátum vystavenia: 30.11.2020
Dátum splatnosti: 30.12.2020
Dátum úhrady: 09.12.2020
Súbor: FD_0314_20
Zverejnené: 16.12.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov