Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0325/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o |
Adresa: | Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | vyúčt. 08.11. - 07.12.2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 63,29 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 15.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 14.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 28.12.2020 |
Dátum úhrady: | 17.12.2020 |
Súbor: | FD_0325_20 |
Zverejnené: | 11.01.2021 |