Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 15:59.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0325/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváhom
Dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 08.11. - 07.12.2020
Fakturovaná suma s DPH: 63,29
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 15.12.2020
Dátum vystavenia: 14.12.2020
Dátum splatnosti: 28.12.2020
Dátum úhrady: 17.12.2020
Súbor: FD_0325_20
Zverejnené: 11.01.2021


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov