Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 04:54.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0334/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváhom
Dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 12/2020 - telefón
Fakturovaná suma s DPH: 154,67
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.01.2021
Dátum vystavenia: 31.12.2020
Dátum splatnosti: 14.01.2021
Dátum úhrady: 18.01.2021
Súbor: FD_0334_20
Zverejnené: 18.02.2021


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov