Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 06:12.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2770488280
Číslo faktúry: FD /0025/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt.01/2015
Fakturovaná suma s DPH: 137,10
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.02.2015
Dátum vystavenia: 03.02.2015
Dátum splatnosti: 17.02.2015
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0025_15
Zverejnené: 23.02.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov