Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 01:19.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0257030017
Číslo faktúry: FD /0060/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: ASA Trnava spol s.r.o.
Adresa: Priemyselná 5,91701 Trnava 1
IČO: 31449697
Predmet: vyúčt. 02/2015
Fakturovaná suma s DPH: 2064,63
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.03.2015
Dátum vystavenia: 28.02.2015
Dátum splatnosti: 21.03.2015
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0060_15
Zverejnené: 16.03.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov