Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 02:32.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1094575078
Číslo faktúry: FD /0062/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Telefónica O2 Slovakia, s
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: 08.02. - 07.03.2015
Fakturovaná suma s DPH: 78,56
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 19.03.2015
Dátum vystavenia: 16.03.2015
Dátum splatnosti: 27.03.2015
Dátum úhrady: 23.03.2015
Súbor: FD_0062_15
Zverejnené: 25.03.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov