Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 04:52.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FDO/0053/22
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváhom
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 02/2022
Fakturovaná suma s DPH: 70,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.03.2022
Dátum vystavenia: 01.03.2022
Dátum splatnosti: 15.03.2022
Dátum úhrady: 07.03.2022
Súbor: FDO_0053_22
Zverejnené: 08.03.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov