Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 19:59.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1096608790
Číslo faktúry: FD /0090/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Telefónica O2 Slovakia, s
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 08.03. - 07.04.2015
Fakturovaná suma s DPH: 77,81
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 16.04.2015
Dátum vystavenia: 15.04.2015
Dátum splatnosti: 27.04.2015
Dátum úhrady: 21.04.2015
Súbor: FD_0090_15
Zverejnené: 28.04.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov