Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 17:59.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0257030446
Číslo faktúry: FD /0087/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: ASA Trnava spol s.r.o.
Adresa: Priemyselná 5,91701 Trnava 1
IČO: 31449697
Predmet: vyúčt. 03/2015
Fakturovaná suma s DPH: 4023,01
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 14.04.2015
Dátum vystavenia: 01.04.2015
Dátum splatnosti: 21.04.2015
Dátum úhrady: 21.04.2015
Súbor: FD_0087_15
Zverejnené: 28.04.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov