Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 03:36.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FDO/0202/22
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváhom
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: vyúčt. 07/2022 VO,KD,OŠK,DHZO,Pedik,Kader.
Fakturovaná suma s DPH: 688,34
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.08.2022
Dátum vystavenia: 31.07.2022
Dátum splatnosti: 30.08.2022
Dátum úhrady: 10.08.2022
Súbor: FDO_0202_22
Zverejnené: 07.09.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov