Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 23:06.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FDO/0237/22
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváhom
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: vyúčt. 08/2022 - VO,KD,OŠK,DHZO,Pedikúra
Fakturovaná suma s DPH: 928,79
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.09.2022
Dátum vystavenia: 31.08.2022
Dátum splatnosti: 30.09.2022
Dátum úhrady: 12.09.2022
Súbor: FDO_0237_22
Zverejnené: 26.09.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov