Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 21:46.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FDO/0341/22
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváhom
Dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 08.10. - 07.11.2022
Fakturovaná suma s DPH: 65,17
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 16.11.2022
Dátum vystavenia: 14.11.2022
Dátum splatnosti: 28.11.2022
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FDO_0341_22
Zverejnené: 22.11.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov