Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 03:15.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0045/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváhom
Dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 08.01. - 07.02.2023
Fakturovaná suma s DPH: 105,86
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 27.02.2023
Dátum vystavenia: 14.02.2023
Dátum splatnosti: 28.02.2023
Dátum úhrady: 27.02.2023
Súbor: FD_0045_23
Zverejnené: 01.03.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov