Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 10:36.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7773393377
Číslo faktúry: FD /0106/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 04/2015
Fakturovaná suma s DPH: 125,56
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.05.2015
Dátum vystavenia: 04.05.2015
Dátum splatnosti: 18.05.2015
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0106_15
Zverejnené: 18.05.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov