Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 00:37.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0064/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváhom
Dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 08.02. - 07.03.2023
Fakturovaná suma s DPH: 84,12
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 13.03.2023
Dátum vystavenia: 13.03.2023
Dátum splatnosti: 27.03.2023
Dátum úhrady: 14.03.2023
Súbor: FD_0064_23
Zverejnené: 16.03.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov