Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 14:40.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0257024482
Číslo faktúry: FD /0031/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: ASA Trnava spol s.r.o.
Adresa: Priemyselná 5,91701 Trnava 1
IČO: 31449697
Predmet: vyúčt. 01/2014
Fakturovaná suma s DPH: 2940,93
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 17.02.2014
Dátum vystavenia: 01.02.2014
Dátum splatnosti: 21.02.2014
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0031_14
Zverejnené: 18.02.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov