Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 22:28.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0089/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváhom
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúúčt. 03/2023
Fakturovaná suma s DPH: 99,92
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.04.2023
Dátum vystavenia: 31.03.2023
Dátum splatnosti: 18.04.2023
Dátum úhrady: 06.04.2023
Súbor: FD_0089_23
Zverejnené: 13.04.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov