Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 02:04.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0142/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváhom
Dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 08.04. - 07.05.2023
Fakturovaná suma s DPH: 88,75
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 16.05.2023
Dátum vystavenia: 15.05.2023
Dátum splatnosti: 29.05.2023
Dátum úhrady: 18.05.2023
Súbor: FD_0142_23
Zverejnené: 23.05.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov