Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 19:02.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0210/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváhom
Dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 08.06. - 07.07.2023
Fakturovaná suma s DPH: 72,53
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 14.07.2023
Dátum vystavenia: 13.07.2023
Dátum splatnosti: 27.07.2023
Dátum úhrady: 17.07.2023
Súbor: FD_0210_23
Zverejnené: 18.07.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov