Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 04:41.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0262/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváhom
Dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 08.07. - 07.08.2023
Fakturovaná suma s DPH: 71,26
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 14.08.2023
Dátum vystavenia: 14.08.2023
Dátum splatnosti: 28.08.2023
Dátum úhrady: 04.09.2023
Súbor: FD_0262_23
Zverejnené: 11.09.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov