Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 18:13.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0251/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváhom
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 08/2023
Fakturovaná suma s DPH: 95,62
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.09.2023
Dátum vystavenia: 01.09.2023
Dátum splatnosti: 18.09.2023
Dátum úhrady: 04.09.2023
Súbor: FD_0251_23
Zverejnené: 11.09.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov